Dúvida | Como Lançar Débito Fornecedor Integral? Dúvida : Como  Lançar Débito de Fornecedor no Sistema Integral ? Solução : 1- Lançando Débito para o Fornecedor Rotina: Débito Fornecedor Programa: PED171 Localização: Administração de Materiais / Gestão de Compras / Débitos de Fornecedor / Inclusão Acesse a localização indicada acima para fazer o lançamento de débito para o fornecedor. Antes de acessar a rotina informe S caso seja parcela fixa. Logo em seguida irá abrir a tela de lançamento. Campos importantes da tela acima: Loja: Informe a loja para a qual será criada o débito do fornecedor. Fornecedor: Informe o fornecedor o qual o débito será criado. Tipo: Tipo Pré-Cadastrado para débitos. Comprador: Informe o comprador correspondente. F. Pag: Informe a forma de pagamento que o débito será quitado. Data de Vencimento: Informe o prazo limite para o débito. Valor/Dif/Vl.Rec: Informe o valor referente ao lançamento de débito. A seguir pressione  Enter para confirmar. Caso o débito for referente a algum pedido já em aberto informe a  loja e o número do pedido , caso não exista um pedido, pressione ESC para prosseguir. Na tela a seguir poderá ser informado o  item ao qual o débito está sendo aplicado , ou se não tiver item pressione ESC para prosseguir. Ao final insira as informações na tela de emissão para geração do arquivo. Campos Importantes da tela acima: Modelo: Informe o modelo do arquivo. Documento Informe o código do documento (O mesmo que está no campo Documento na parte superior da tela, sendo carregado automaticamente ). Arq/Imp: Digite A para gerar o aquivo ou I para Imprimir. Spool: Digite o Nome do arquivo caso seja gerado um arquivo. Ao final pressione  Enter para confirmar. Exemplo da nota de débito para o fornecedor. Nota em formato PDF.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp