Manual - Correção de Erro de Conta Contábil no SPED Contribuições

 

Módulo            OP

Rotina               Erro de Conta Contábil - SPED                     

Autor                        Carolina Félix

Data / Versão: 06/02/2026

 

 

     CAMINHO

 

              OP → Fiscal → Geração Arquivo SPED V2

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   O QUE É

O Manual – Correção de Erro de Conta Contábil no SPED Contribuições orienta o usuário sobre como identificar e corrigir erros relacionados às contas contábeis apontados durante a validação do arquivo do SPED Contribuições.   

 

               PASSO A PASSO

 

1. Gerar o arquivo original do SPED

No sistema, acesse:

OP → Fiscal → Geração Arquivo SPED V2

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Gere o arquivo do período desejado.

 

2. Baixar o Programa Validador

 

Caso ainda não tenha instalado, faça o download do Programa Validador do SPED Contribuições pelo site oficial da Receita Federal:

 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/sped/efdc

 

3. Importar o arquivo no Validador

 

1.       Abra o Programa Validador.

2.       Clique na opção Importar Arquivo SPED (ícone de arquivo com seta verde).

3.       Selecione o arquivo gerado no sistema.

 

4. Identificar os erros

 

Após a importação:

         Verifique os erros apresentados.

         No caso identificado, o erro estava relacionado à conta contábil.

         O validador informou que o problema estava na Nota Fiscal nº 4855, do dia 01/10, do tipo saída.

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5. Localizar a nota no sistema

 

No Infovarejo:

1.       Acesse a nota fiscal informada no erro.

2.       Verifique os produtos vinculados à nota.

3.       Confirme se todos os produtos possuem conta contábil corretamente cadastrada.

 

6. Identificação do problema

 

                     Ao analisar a nota, foi identificado que:

* O mesmo produto aparecia com conta contábil vinculada em um item.

* E em outro item estava sem conta contábil vinculada.

Isso gerou o erro no SPED.

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7. Correção realizada

 

Para corrigir:

 

1. Foi ajustado o cadastro do produto que estava sem tabela de exclusão/conta contábil.

 

2. Após o ajuste, foi necessário reprocessar a nota fiscal.

 

 

 

                                           OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

 

      A rotina de reprocessamento de nota é realizada apenas pelo suportes N2. 


Revision #1
Created 14 July 2026 18:26:44 by Isac Azevedo
Updated 14 July 2026 18:30:28 by Isac Azevedo