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Como Emitir Nota Fiscal Devolução Importação Integral

Dúvida:

Como Emitir uma Nota Fiscal de Devolução Referente a Importação no Integral? 

Sumário:

  • 1 - Emitindo Nota Fiscal de Devolução de Importação

Solução:

1 - Emitindo Nota Fiscal de Devolução de Importação

Essa rotina é utilizada caso a nota de importação emitida foi devolvida e precisa realizar a nota de devolução dela.

IMPORTANTE: Antes de emitir a nota fiscal, para evitar rejeição na SEFAZ (exemplos abaixo), será necessário realizar as seguintes configurações:

Ocorrência da rejeição 508 - CST incompatível na operação com Não Contribuinte: Para evitar essa rejeição, as notas de exportação (saída) não poderão utilizar o CST 10, sendo que o valor da Substituição Tributária (ST) deverá destacada nos Dados Adicionais.

Ocorrência da rejeição 817 - Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comercio Exterior Para evitar essa rejeição a unidade do Item no comércio exterior deverá ser vinculada na rotina de Unidade de Medida. Para mais informações de como vincular consulte o documento "Dúvida | Como Configurar Unidade Medida Item Comércio Exterior?".

 

Rotina: Devolução
Programa: MOV211
Localização: Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Devolucao


Acesse a localização citada acima para abrir a rotina de devolução.



Informe os seguinte campos:


Mês:

Informe o mês vigente (o sistema carrega automático, mas pode ocorrer do cliente não ter realizado a rotina de virada do mês, nesse caso a data que carrega é diferente e precisa ser informada corretamente).

Ano:

Informe o ano vigente (o sistema carrega automático, mas pode ocorrer do cliente não ter realizado a rotina de virada do mês, nesse caso a data que carrega é diferente e precisa ser informada corretamente). Em seguida pressione Enter ou a tecla S para confirmar e seguir para a próxima tela.




Campos importantes da tela abaixo:


Campo
Descrição
CNPJ/CPF:

Este campo deverá ficar sem preenchimento, pois o fornecedor estrangeiro não possui CNPJ/CPF.

Fornecedor: Informe o código interno do fornecedor informado na nota fiscal de compra de importação.
Nota Fiscal: Informe o número da nota de entrada para ser referenciada na nota de devolução.
Série: Informe a série da nota fiscal de compra, conforme gravado no sistema.
Modelo Informe o código do modelo da nota fiscal de compra, conforme gravado no sistema.



Assim que preencher os campos acima, pressione Enter ou S para confirmar, conforme exemplo abaixo.


Exemplo de Preenchimento da Nota de Compra que será Referenciada


Pressione Enter para percorrer os campos da primeira tela. No campo Destaque ST, deve-se configurar o parâmetro como S (Sim).



No campo Local Impressão ST, deve-se configurar o parâmetro como para sair as informações da ST nos dados adicionais e evitar assim, rejeição da nota fiscal.



Em seguida serão exibidos os campos de EXPORTAÇÃO para preenchimento. Segue abaixo, os campos importantes da tela abaixo:


Campo
Descrição
Loc. Embarque: Informe o local de embarque ou de transposição de fronteira.
UF: Informe a sigla de embarque ou de transposição de fronteira.
Loc.Despacho: Informe a descrição do local de despacho.
Nat.Exp: Este campo não é permitido digitar informação.



                 

Na tela seguinte, para carregar os itens da nota de fiscal de entrada, pressione a tecla F10 (Dev).



Caso a devolução seja de todos os itens da nota fiscal referenciada, confirme com a tecla S (sim) e na pergunta Buscar todos os itens informe S para sim ou N para não.



No exemplo abaixo foi considerado a opção de buscar todos os itens da nota fiscal de entrada, juntamente com todos os impostos destacados.



Para visualizar os itens que foram carregados pressione a tecla F2.



Tela de visualização dos itens 


OBSERVAÇÃO: Na emissão da nota fiscal de devolução de Importação não é permitido utilizar o CST 010.


Pressionar ESC para finalizar a emissão da nota fiscal, informe os dados financeiros e confirme com Enter ou a tecla S.



Na tela de informação/observação informe I para informação e em seguida o código referente ao que deseja destacar na nota. Como é opcional, se desejar sair sem informar pressione ESC e S para finalizar.