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Manual | Emitir Nota Fiscal Venda Dedução ICMS Base Cálculo Pis Cofins Integral Varejo

Sumário:
  • 1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz
  • 2 - Emitindo Nota Fiscal de Venda com Dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins
  • 3 - Consultando a Gravação dos Valores nas Rotinas
    • 3.1 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Movimento do Sped
    • 3.2 - Emitindo o Relatório de PIS COFINS no Integral
    • 3.3 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Validador do Sped

Emitir Nota Fiscal de Venda com Dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins no Integral Varejo


1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz
Rotina: Identificação da Matriz
Programa: SPD503
Localização: Cadastros básicos / Tabelas / Fiscais / Identificação Matriz


Para emitir uma nota fiscal de venda com dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins é necessário configurar a rotina Identificação Matriz. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

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Ao acessar a rotina Identificação da Matriz, no campo Codigo da loja informe o código da loja que deseja configurar (com dois dígitos).

OBSERVAÇÃO: A configuração da exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS nesta rotina, deverá ser realizada por Filial

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Se a loja já estiver cadastrada nessa rotina o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá informar a letra A para habilitar a opção de alteração.

OBSERVAÇÃO: Se a loja ainda não estiver cadastrada nessa rotina consulte o documento " Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral Varejo? " para realizar o cadastro.

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A seguir, aperte a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo ICMS.

Ao ser exibida a pergunta " Retira o ICMS da Base de Calculo de Pis/Cofins? ", informe a letra S para excluir o ICMS no Sped, ou N para não excluir, ou X para excluir do XML.

Seguindo o objetivo deste documento, foi informado a letra X.

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Em seguida, aperte a tecla Enter até confirmar a configuração realizada.

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2 - Emitindo Nota Fiscal de Venda com Dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins
Rotina: Venda
Programa: MOV341
Localização: administração Materiais / Movimentações / Inclusão / Saídas / Faturamento


Para emitir uma nota fiscal de venda, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los.

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Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir a nota fiscal de venda.

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Ao abrir a janela Saída Faturamento - Novo, no campo Loja aperte a tecla Enter para manter a loja definida anteriormente ou informe outra loja (com dois dígitos), no campo Mes/Ano informe o mês e o ano (com dois dígitos cada campo).10.PNG

Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para prosseguir.

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Ao acessar a rotina Venda, preencha os campos da primeira parte da capa da nota conforme desejado.

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Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (primeira parte):

Pedido de Venda: Informe o número do pedido de venda e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Data Movimento: Esse campo será preenchido automaticamente com a data atual, porém, a mesma poderá ser alterada informando dois dígitos para dia, mês e ano. Em seguida, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Cliente:

Informe o código do cliente desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla Enter.

CFOP: O sistema preenche automaticamente com o CFOP tributado de venda para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar (com quatro dígitos) ou aperte a tecla Enter para prosseguir.
Vendedor: Informe o código do vendedor responsável pela venda (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda), que esteja cadastrado no sistema.
Desc.P/Item: Para acessar esse campo utilize a seta do teclado para cima. Uma vez no campo, informe a letra para utilizar a opção de desconto por item, ou N - Não caso não exista.
Dep/Sal/Tr:

Caso a retirada dos produtos seja em local diferente do depósito (preenchido automaticamente com a letra D como padrão), utilize a seta do teclado para alcançar o campo, em seguida altere informando a letra se for salão, ou se for troca (imprópria para consumo).

Os demais campos o sistema preenche automaticamente, porém, se desejar alterar um campo que esteja habilitado utilize as setas do teclado para cima para alcançar aquele desejado e altere-o.

Ao alcançar a segunda parte da capa da nota, preencha os campos conforme desejado.

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Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (segunda parte):

Valor  Frete: Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Al.Icms Frete: Esse campo será habilitado somente se o campo Valor Frete for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS do frete, se existir e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Vl.Icms Frete:

Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS do frete, caso o campo Vl.Icms Frete for informado.

Vl. Despesas: Informe o valor da despesa, se existir e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Al.Icms Desp:  Esse campo será habilitado somente se o campo Vl. Despesas for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS da despesa, se existir e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Vl.Icms Desp: Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS da despesa, caso o campo Vl.Icms Desp for informado. Aperte a tecla Enter para prosseguir.
Incide BC. Desp/Frete:

O primeiro campo (Incide BC. Desp), será habilitado somente se o campo Vl. Despesas for informado. Uma vez habilitado, informe a letra S para somar a despesa na base de cálculo ICMS, ou N para não somar.

O segundo campo (Frete), será habilitado somente se o campo Valor Frete for informado. Uma vez habilitado, informe a letra S para somar o freete na base de cálculo ICMS, ou N para não somar.

OBSERVAÇÃO:

  • Informando os valores de frete/despesa e os campos Incide BC. Desp/Frete definido com a letra S, os valores serão rateados para todos os itens da nota fiscal  (NF) e irão compor a base de cálculo (BC) dos itens tributados a 7%, 12% e 18%.
  • Informando os valores de frete/despesa e os campos Incide BC. Desp/Frete definido com a letra N, os valores serão rateados para todos os itens da NF e não irão compor a BC dos itens tributados.
  • Informando os valores de frete/despesa e alíquota (como exemplo 18%) os campos Incide BC. Desp/Frete automaticamente serão definidos com a letra S, os valores serão rateados e irão compor a BC apenas dos itens que possuem a mesma alíquota informada.
  • Na rotina de movimento do Sped o valor da despesa e do frete, quando o parâmetro dos campos Incide BC. Desp/Frete for definido com a letra S não aparece no campo VL.BC.Icms da rotina somente no campo Vl.It.Bt, conforme será visto no subtópico 2.1 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Movimento do Sped, porém, no arquivo do Sped (após ser gerado) será exibido o somatório da despesa e do frete na base de cálculo do item normalmente.

Ao alcançar a terceira parte da capa da nota, preencha os campos conforme desejado.

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Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (terceira parte):

Observação: Informe uma observação para a nota fiscal e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Pedido Compra: Informe o número do pedido de compra do cliente para ser impresso no DANFE, se existir e, aperte a tecla Enter. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Presencial:

Informe o número correspondente ao tipo de operação, sendo: 1 - operação presencial - sem intermediador, 2 - operação não presencial pela internet, 3 - operação não presencial por teleatendimento, 4 - NFCe em operação com entrega a domicílio, ou 9 - operação não presencial - outros.

OBSERVAÇÃO: Será obrigatório informar o intermediador/marketplace da operação realizada, previamente cadastrado, quando o indicador de presença for 2, 34, ou 9.
Transportadora: Informe o código da transportadora cadastrada no sistema (com três dígitos). Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Placa:

Esse campo será habilitado somente se o campo Transportadora for informado. Uma vez habilitado, informe a placa do veículo a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, aperte a tecla Enter para prosseguir.

UF-Endereço: Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro da transportadora.
C/F: Esse campo será habilitado somente se o campo Transportadora for informado. Uma vez habilitado, informe C para o tipo de frete ser definido como CIF, ou F para definir como FOB.

Ao alcançar a quarta parte da capa da nota, preencha os campos conforme desejado.

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Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (quarta parte):

Numero: Informe o volume dos produtos da nota fiscal e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Espécie: Informe a espécie da embalagem dos produtos e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Quant:

Informe a quantidade de embalagem que será conduzida pela transportadora e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.

P.Bruto: Informe o peso bruto da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Liq: Informe o peso líquido da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Said: Esse campo será preenchido automaticamente com a data de saída da mercadoria. Aperte a tecla Enter para prosseguir. 
Hr.Sai: Esse campo será preenchido automaticamente com o horário de saída da mercadoria. Aperte a tecla Enter para prosseguir. 
Tp Frete/Cobrança:

No primeiro campo (Tp Frete), informe o código correspondente ao tipo de frete. Para visualizar as opções, aperte a tecla F2.

No segundo campo (Cobranca), informe o código correspondente ao título de crédito, sendo: 00 - duplicata, 01 - cheque, 02 - promissória, 03 - recibo, ou 99 - outros.

Cond. Pagamento: Informe a letra correspondente a condição de pagamento, sendo: V - a vista, P - a prazo, VP - a vista e a prazo, ou S - sem pagamento.
Calcula ST/Recalc.ST: No campo Calcula ST, informe a letra S para calcular o valor da substituição tributária, ou N para não calcular.

Após preencher os campos da capa da nota, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar os dados da primeira tela.

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Ao alcançar a tela de itens, preencha os campos conforme desejado.

OBSERVAÇÃO: Para que haja a dedução do ICMS, o item deve ser tributado e incidente de Pis e Cofins.

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Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Item:

Informe o código do produto desejado, que esteja cadastrado no sistema (sem o dígito verificador) e, aperte a tecla Enter para carregar seus dados.

Descr/Ean:

Se desejar informar pela descrição, deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter uma vez (1x). O cursor do teclado se posicionará no campo Descr, no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir. É possível visualizar os produtos cadastrados no sistema apertando a tecla F2. Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o item desejado e, em seguida aperte a tecla Enter para confirmar.

Se desejar informar pelo EAN (código de barras), deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter duas vezes (2x). O cursor do teclado se posicionará no campo Ean, no qual poderá informar o código de barras do do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir.

Qt/Vl.Unit:

No primeiro campo (Qt), informe a quantidade do produto e, aperte a tecla Enter para prosseguir.

No segundo campo (Vl.Unit), informe o valor unitário do produto ou aperte a tecla Enter para manter o preço definido no cadastro do produto.

CST: Informe o CST desejado ou aperte a tecla Enter para manter a do cadastro do produto.


Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar os dados do item.

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Após confirmar a inserção do primeiro item o cursor do teclado retornará para o campo Item. Se desejar inserir outros produtos, repita o procedimento informado anteriormente.

Para finalizar a inserção de itens, aperte a tecla Esc.

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Em seguida ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar.

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Ao alcançar a tela dos dados financeiros, preencha os campos conforme desejado.

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Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Desconto%Vl: Informe o desconto da nota em porcentagem, se existir e, aperte a tecla Enter.
Peso Bruto: Informe o peso bruto da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla Enter.
Peso Liq: Informe o peso líquido da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla Enter.
Observacoes: Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Receber e, aperte a tecla Enter. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir.
Conta Banco: Informe a conta banco, se desejar e, aperte a tecla Enter.
Plano Pag: Informe o plano de pagamento, se desejar e, aperte a tecla Enter.
Tipo:

Informe o tipo do Plano de Contas Gerencial para o pagamento da nota fiscal.

Dias:

Informe o prazo do pagamento da nota fiscal.

Dt.Venc:

Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal.

Valor:

Informe o valor do pagamento da nota fiscal.


Para finalizar a inserção do (s) tipo (s) de pagamento, ao retornar para o campo Tipo aperte a tecla Esc.

Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados financeiros.

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Ao acessar a tela INFORMACAO/ OBSERVACAO, preencha os dados conforme desejado.

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Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Inf/Obs: Informe a letra I para informação, ou para observação.
Codigo: Informe o código da informação ou da observação cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla F2.
Compl:

Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla Enter até confirmar.

Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo Inf/Obs. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla Esc.


Se não desejar informar, aperte a tecla Esc para finalizar.
A seguir, o número da nota fiscal será exibido no campo Documento. Aguarde o processamento da nota e, ao ser exibida a mensagem " Tecle S para CONTINUAR ", aperte a tecla S para finalizar a rotina.

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3. Consultando a Gravação dos Valores nas Rotinas


3.1 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Movimento do Sped
Rotina: ENTRADAS / SAIDAS
Programa: SPD054
Localização: administração fiscal / Manutenção Sped / Nota Fiscal


Para consultar a Nota Fiscal no Movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

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Ao acessar a rotina ENTRADAS/SAIDAS, no campo Mes/Ano informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo Loja informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo E/S informe a letra S para nota fiscal de saída, no campo Serie informe a série referente a nota fiscal (com  três dígitos) ou apenas aperte a tecla Enter para alcançar o campo seguinte, e no campo Doc informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla Page Down para carregar os dados da nota.

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Após carregar os dados da nota fiscal aperte a tecla Enter até alcançar o campo Tp.Emi.

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Em seguida, aperte a tecla F7 para acessar a tela dos itens.

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Ao alcançar o campo Cod.Item, aperte a tecla F2 para visualizar os itens da nota fiscal.

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Na tela dos itens, se tiver mais itens na nota fiscal, utilize as setas do teclado para selecionar o produto desejado e, depois aperte a tecla Enter para confirmá-lo.

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Posteriormente, ao ser exibido a pergunta " Prossegue/Altera? ", aperte a tecla Enter para visualizar a próxima tela.

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Após carregar os dados do item, observe nos campos Bc. Pis e Bc. Cof que o valor da Base de Cálculo Pis e Cofins possuem um identificador S indicando que houve dedução na Base de Cálculo. Caso a matriz fosse definida para não deduzir o ICMS da BC Pis e Cofins o identificador seria N e o valor da Base de Cálculo seria igual ao valor bruto do item (campo Vl. It. Bt).

No exemplo abaixo houve a dedução pelo seguinte cálculo:

Vl.It.Bt - Vl. Icms = Bc. Pis e Bc. Cof. (ou seja, 19,96 - 3,59= 16,37).

Os valores de Pis (campo Vl. Pis) e Cofins (campo Vl.Cof) foram calculados sobre essa nova BC de Pis e Cofins.

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Para sair da rotina, aperte a tecla Esc.


3.2 - Emitindo o Relatório de PIS COFINS no Integral

Rotina: Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS
Programa: FIS729
Localização: Relatórios / Fiscais / Relatorio Pis - Cofins


Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. 

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Ao acessar a rotina Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS, preencha os campos conforme desejado.

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Abaixo segue a descrição dos principais campos da tela acima:

Loja:

Informe o número da loja que deseja gerar o relatório, ou 99 para gerar com todas as lojas.

OBSERVAÇÃO: Se gerar com loja 99 serão gerados um arquivo referente a cada loja no diretório CSV (/u/rede/csv), com o nome rpisLL-AAMM.csv (LL - loja com dois dígitos, AA - ano com dois dígitos e MM - mês com dois dígitos). Exemplo: rpis01-2006.csv (loja 01, ano 2020 e mês 06), rpis02-2006.csv (loja 02, ano 2020 e mês 06).
Mes/Ano: Informe o mês e ano que deseja gerar o relatório.
Dia a: Informe o período que deseja gerar o relatório.
Notas/Cupons/Ambos: Informe a letra N se desejar gerar o relatório com apenas notas fiscais (NF), C para cupons ou A para ambos (notas e cupons).
Rel.Documento/Item: Informe no primeiro campo (Rel.Documento) com S para que o relatório seja separado por documento e seja gerado um arquivo CSV.
Inc.CFOP:

Informe a letra N para não incidência de CFOP, S para sim ou T para todo, para demais opções verifique a descrição no rodapé do sistema.

OBSERVAÇÃO: Se desejar gerar o relatório apenas com os itens incidentes de PIS COFINS selecione S, se desejar visualizar todas as notas lançadas no sistema selecione T.
NF Inc:

Informe a letra N para não incidência de CFOP, S para sim ou T para todos, para demais opções verifique a descrição no rodapé do sistema.

OBSERVAÇÃO: Se desejar gerar o relatório apenas com os itens incidentes de PIS COFINS selecione S, se desejar visualizar todas as notas lançadas no sistema selecione T.
Entrada/Saida: Informe a letra E se desejar gerar o relatório com as notas de Entrada ou para os lançamentos de Saída.
Bloco F/BC.Sem Icms:

No primeiro campo (Bloco F), informe no primeiro campo T para sair todos os lançamentos mais o bloco FS para sair apenas o bloco F e N para não sair o bloco F.

No segundo campo (BC.Sem Icms), será preenchido automaticamente com a letra S, indicando dedução de ICMS na BC Pis e Cofins, quando a Identificação de Matriz for configurada para deduzir.

Arquivo/Imp: Informe a letra A para gerar um arquivo.
Spool:

Informe um nome que desejar dar ao arquivo, no qual será gerado no diretório /u/rede/csv.

OBSERVAÇÃO: Se gerar com loja 99 esse campo será preenchido automaticamente com rpis00-AAMM, sendo o AA e MM o ano o ano e o mês respectivamente (com dois dígitos cada) informado no campo Mes/Ano.
Rel.Advert:

Informe um nome do arquivo de advertência, para visualizar os erros durante o processo de geração do relatório se existirem, sendo diferente do informado no campo Spool.

OBSERVAÇÃO: Se gerar com loja 99 esse campo será preenchido automaticamente com apis00-AAMM, sendo o AA e MM o ano o ano e o mês respectivamente (com dois dígitos cada) informado no campo Mes/Ano.

Após informar os dados citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório.

Abaixo segue um exemplo de emissão do relatório com as notas de entrada.

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Para visualizar o relatório, acesse o diretório /u/rede/csv e clique no nome do arquivo salvo.

OBSERVAÇÃO: Se gerar com loja 99 serão gerados um arquivo referente a cada loja no diretório do csv (/u/rede/csv), com o nome rpisLL-AAMM.csv (sendo (LL - loja com dois dígitos, AA - ano com dois dígitos e MM - mês com dois dígitos). Exemplo: rpis01-2006.csv (loja 01, ano 2020 e mês 06), rpis02-2006.csv (loja 02, ano 2020 e mês 06).

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Abaixo segue a descrição das colunas do relatório (parte 1) gerado no exemplo acima:

Tp.Doc: Refere-se ao tipo de documento se é NF ou cupom. 
Dt.Mov: Refere-se a data de movimento.
NF: Refere-se ao número do documento.
Modelo: Refere-se ao modelo do documento.
Serie: Refere-se a série do documento.
Cod.Forn: Refere-se ao código do fornecedor (cadastrado no sistema) do documento.
Nome Forn: Refere-se ao nome do fornecedor.
St/Grp/Sub: Refere-se ao código do setor, grupo e subgrupo do produto.
Setor: Refere-se a descrição do setor do produto.
Grupo: Refere-se a descrição do grupo do produto.
SubGrupo: Refere-se a descrição do subgrupo do produto.
Item: Refere-se ao código (cadastrado no sistema) do produto.
Desc.Item: Refere-se a descrição do produto.
CFOP: Refere-se ao CFOP do produto.
CST: Refere-se ao CST do produto.
Nat: Refere-se a natureza de operação do produto.
Tp.Cred: Refere-se ao tipo de crédito do produto.
Tab.Pis: Refere-se a letra correspondente a tabela de Pis.
Item.Pis: Refere-se ao código correspondente a letra da tabela de Pis.
Tab.Cofins: Refere-se a letra correspondente a tabela de Cofins.
Item.Cofins: Refere-se ao código correspondente a letra da tabela de Cofins.

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Abaixo segue a descrição das colunas do relatório (parte 2) gerado no exemplo acima:

ECF: Refere-se ao número do ECF que passou o produto.
NCM: Refere-se ao código NCM do produto.
Vl.Cont: Refere-se ao valor total do produto.
Vl.Item: Refere-se ao valor unitário do produto.
Vl.Bc.Pis: Refere-se ao valor da base de cálculo de Pis do produto.
Vl.Bc.Cofins: Refere-se ao valor da base de cálculo de Cofins do produto.
Alq.ICMS: Refere-se a alíquota de ICMS do produto.
Bc.Icms: Refere-se a base de cálculo do produto.
Vl.Icms: Refere-se ao valor de ICMS do produto.
Exc.ICMS BC PC. Mov: Refere-se ao identificador de dedução de ICMS na BC Pis Cofins na emissão da Nota Fiscal, sendo S - sim e N - não.
Bc.PC.S/ICMS: Refere-se a base de cálculo Pis/Cofins sem o ICMS normal do produto.
Bc.PC.C/ICMS ST: Refere-se a soma das colunas Vl.Bc.Pis (base de cálculo de Pis do produto) e Vl.Icms ST.RET (valor de ICMS ST e ICMS ST retido anteriormente).
Bc.PC.S/ICMS ST: Refere-se a base de cálculo Pis/Cofins sem o ICMS ST retido anteriormente do produto.
Alq.Pis: Refere-se a alíquota de Pis.
Vl.Pis: Refere-se ao valor de Pis.
Alq.Cofins: Refere-se a alíquota de Cofins.
Vl.Cofins: Refere-se ao valor de Cofins.
Total: Refere-se ao somatório do valor de Pis e de Cofins.


Observe no exemplo acima que a linha 4, referente a nota 30021 gerada no tópico 2 - Emitindo Nota Fiscal de Venda com Dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins, possui corretamente a dedução de ICMS na BC Pis Cofins (campo Vl.Bc.Pis, coluna Z; campo Vl.BC.Cofins, coluna AA; Bc.PC.S/ICMS, coluna AF), além da identificação de dedução definida com a letra S (campo Exc.ICMS BC PC. Mov, coluna AE).

OBSERVAÇÃO: Nos casos de vendas realizadas com a Identificação da Matriz configurada com a letra N para não deduzir o ICMS e depois da emissão da nota foi alterada para S, a dedução só será aplicada no relatório e no PVA, mas não no documento, pois as informações da nota no Movimento do Sped devem ser mantidas conforme consta no XML.

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Abaixo segue a descrição das colunas do relatório (parte 3) gerado no exemplo acima:

N.Incide: Refere-se ao valor de incidência de Pis/Cofins.
Desp: Refere-se ao valor da despesa do produto.
Inc.ST: Refere-se a incidência de ST do produto.
N.Inc.ST: Refere-se a não incidência de ST do produto.
Desconto: Refere-se ao valor de desconto do produto.
IPI: Refere-se ao valor de IPI do produto.
Frete: Refere-se ao valor do frete do produto.
Desp.NInc: Refere-se ao valor de não incidente do produto.
CST ICMS: Refere-se ao CST ICMS do produto.
CSOSN ICMS: Refere-se ao CSOSN ICMS do produto.
Vl.Icms ST. RET: Refere-se ao valor de ICSM ST retido anteriormente do produto.
EAN: Refere-se ao código de barras do produto.
Ct.Debito: Refere-se a conta contábil de débito do produto.
Ct.Credito: Refere-se a conta contábil de crédito do produto.


3.3 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Validador do Sped


Abaixo segue a gravação do Pis e Cofins no registro C100 já considerando a dedução de ICMS da BC.

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Abaixo segue a gravação da BC Pis e Cofins no registro C170 com a dedução de ICMS.

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