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Como Emitir Relatório Livros Fiscais x Sped Integral?

Dúvida:

Como Emitir Relatório Livros Fiscais x Sped no Integral?

Sumário:
  • Emitindo o Relatório Livros Fiscais x Sped
Solução:
1 - Emitindo o Relatório Livros Fiscais x Sped

Este relatório é utilizado para consultar a existência de divergências entre as informações gravadas no fiscal e no Sped.

Rotina:

Livros Fiscais x Movimento Sped

Programa: SPD317
Localização: Sped-efd / Relatórios / Livros Fiscais x sped

Para gerar o relatório Livros Fiscais x Sped, acesse a localização citada acima.

Exemplo do Preenchimento do Relatório Livros Fiscais x Sped

l s.png

Informações importantes dos campos acima:

Referencia de: Informe o mês e ano que deseja gerar o relatório.
Loja: Informe a filial desejada para realizar a conferência.
Faixa de dia... a: Informe a faixa de dias para emissão do relatório.
E/S: Informe a letra E se desejar emitir o relatório somente com os lançamentos de entrada, S somente para as saídas e A para ambos.
Faixa Doc... a: Informe a faixa de documentos ou pressione a tecla Enter para considerar todos (1 a 999999999).
Spool Arquivo: Informe um nome para o relatório.

Assim que preencher os campos acima, pressione Enter até confirmar e gerar o relatório.

Em seguida, para visualizar o relatório em tela, pressione a tecla F8 e informe o nome dado no campo Spool Arquivo.

Exemplo do Relatório Livros Fiscais x Sped em Tela

rel-lvsped.png


No exemplo acima foi exibido duas advertências, sendo:

      • Primeira Advertência: o valor de ICMS está divergente entre o livro fiscal e o Sped da NFCe (pois o movimento é 95) 680, caixa 31.
      • Segunda Advertência: A NFCe (pois o movimento é 95) 679 do caixa 31 não existe no livro fiscal.

Para essas duas situações, a correção seria verificar no Tramitador qual o valor correto do ICMS para a NFCe 680, e se a NFCe 679 realmente existe, para regravá-la no livro.

Existem outras situações, como a nota foi lançada incorretamente ou foi gravada incorretamente no fiscal, sendo que no primeiro caso, é possível lançá-la novamente e no segundo caso, poder resolver excluindo-a do fiscal e regravá-la a partir da rotina do Sped.

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