Manual | Incluir Pedido Cliente Integral Varejo
Incluir Pedido de Cliente no Integral Varejo
Rotina: | Ped.Cliente - Inclusão |
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Programa: |
PED200 |
Localização: | Administracao Materiais / Gestao de estoque / Vendas / Pedidos / Inclusao |
Para incluir um pedido de venda de cliente, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja incluir o pedido de cliente.
Antes de acessar a rotina o sistema abrirá a janela de parâmetro do preço de atacado. No campo Atacado informe a letra S se desejar incluir o pedido considerando o preço da tabela de atacado ou N para não considerar.
Após definir o tipo de preço o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e prosseguir para a próxima tela.
Assim que acessar a rotina Ped.Cliente - Inclusao, informe no campo Cliente o código do cliente desejado (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, aperte a tecla Enter.
Se desejar informar pelo CPF deixa o campo Cliente sem preencher e aperte a tecla Enter uma vez. O cursor do teclado se posicionará no campo ao lado, no qual poderá informar o CPF desejado e, apertar a tecla Enter para prosseguir.
Se desejar informar pela descrição deixa o campo Cliente sem preencher e aperte a tecla Enter duas vezes. O cursor do teclado se posicionará no final do campo, no qual poderá informar a descrição do cliente e, apertar a tecla Enter para prosseguir.
OBSERVAÇÃO: Em todos os campos citados será possível visualizar os clientes cadastrados pressionando a tecla F2. Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o cliente desejado e em seguida aperte a tecla Enter para confirmá-lo. |
Ao alcançar a parte referente ao vendedor e ao tipo de operação preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Vend: | Informe o código do vendedor desejado (com três dígitos) que esteja cadastrado no sistema (para mais informações de como cadastrar um vendedor consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Vendedor Integral Varejo? ") |
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Cred: |
Informe o código da comissão do vendedor (com três dígitos) que esteja cadastrado no sistema. |
0 | Informe o número correspondente ao tipo de operação, sendo: 1 - operação presencial - sem intermediador, 2 - operação não presencial pela internet, 3 - operação não presencial por teleatendimento, 4 - NFCe em operação com entrega a domicílio, ou 9 - operação não presencial - outros. |
Logo após, o sistema exibirá a pergunta " Alterar Local de entrega ", no qual deverá informar a letra S para sim ou N para não.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar os dados da primeira tela.
Quando cursor cair no campo Item, informe o código interno do produto desejado (com o dígito verificador). ou pressione a tecla Enter para poder informar o EAN (código de barras) do produto, ou pressione mais um Enter para ir para o campo descrição e informar, ou ainda pressionar a tecla F2 para consultar as opções cadastradas no sistema.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Item: |
Informe o código do produto desejado (sem o dígito verificador) e aperte a tecla Enter. Se desejar informar pelo EAN deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter uma vez. O cursor do teclado se posicionará no campo ao lado, no qual poderá informar o código de barras desejado e, apertar a tecla Enter para prosseguir. |
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Descricao: |
Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição do produto quando for informado o código ou o EAN. Entretanto, se desejar informar pela descrição deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter duas vezes. O cursor do teclado se posicionará no campo Descricao, no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir. |
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QT.Pedida: | Informe a quantidade pedida e aperte a tecla Enter. | |
Desc.Vl/Per%: |
No primeiro campo (Desc.Vl), informe o valor do desconto em dinheiro e aperte a tecla Enter. Sendo assim o campo Per% será calculado automaticamente sobre esse valor. No segundo campo (Per%), informe o valor do desconto em porcentagem e aperte a tecla Enter. Sendo assim o campo Desc.Vl será calculado automaticamente sobre esse percentual. Entretanto, se não desejar informar o valor de desconto deixe os campos sem preenchimento e aperte a tecla Enter para prosseguir.
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Ao final de lançar os dados o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S.
Após confirmar a inserção do primeiro item o cursor do teclado retornará para o campo Item. Se desejar inserir outros produtos, repita o procedimento informado anteriormente.
Para finalizar a inserção de itens, aperte a tecla Esc.
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Encerra Itens? ", no qual deverá informar a letra S para encerrar ou N para continuar inserido.
Posteriormente, ao ser exibida a pergunta " Confirma? " aperte a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar.
Depois, o sistema abrirá uma segunda tela referente ao preenchimento da transportadora e dos dados financeiros. Preencha conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Observacoes: |
Informe uma observação e aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. No campo a frente informe a data para faturamento do pedido (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla Enter. |
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Transportadora: | Informe o código da transportadora cadastrada no sistema (com três dígitos). Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. |
PZ.Ent: | Informe o número de dias para o prazo de entrega (com três dígitos). |
Vol: | Informe o volume dos produtos do pedido e aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. |
Frete: | Informe a letra C para definir o tipo de frete como CIF, ou F para definir como FOB. |
Local Entrega: | Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o novo local de entrega e aperte a tecla Enter. |
Bairro: | Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o novo bairro de entrega e aperte a tecla Enter. |
Cidade: | Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe a nova cidade de entrega e aperte a tecla Enter. |
Cep: | Esse campo será preenchido automaticamente com o CEP informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o novo CEP de entrega e aperte a tecla Enter. |
Uf: | Esse campo será preenchido automaticamente com o Estado informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o Estado de entrega e aperte a tecla Enter. |
Observ.Pedido: | Informe uma observação para sair no pedido e aperte a tecla Enter para prosseguir. |
Ao alcançar a parte dos dados financeiro preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Tipo 1 Parcela: | Informe o tipo gerencial de pagamento da primeira parcela do pedido (com quatro dígitos). Para verificar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o tipo desejado e em seguida aperte a tecla Enter para confirmá-lo. |
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Tipo Outras Parc: |
Informe o tipo gerencial de pagamento das demais parcelas do pedido (com quatro dígitos). Para verificar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o tipo desejado e em seguida aperte a tecla Enter para confirmá-lo. Para manter o mesmo tipo do campo anterior apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. |
Plano: | Informe o plano de pagamento do pedido (com três dígitos). Para verificar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o tipo desejado e em seguida aperte a tecla Enter para confirmá-lo. |
Após preencher os dados citados no quadro acima abrirá a tela do vencimento das parcelas. Preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Dias: |
Informe o prazo do pagamento do pedido (com três dígitos). Se tiver mais parcelas repita o procedimento. |
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Vencimento: |
Esse campo será preenchido automaticamente com a data de vencimento do pagamento do pedido de acordo com os dias informado. |
Valor: |
Informe o valor do pagamento do pedido e aperte a tecla Enter. Se tiver mais parcelas repita o procedimento. |
Para finalizar a inserção dos vencimentos das parcelas ao retornar para o campo Dias aperte a tecla Esc.
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados financeiros.
A seguir, o número do pedido será exibido no campo Pedido (situado na parte superior da rotina) e será aberto a tela para informar observações do pedido. Informe a observação desejada e aperte a tecla Esc para finalizar.
Se não desejar informar, apenas aperte a tecla Esc para finalizar.
Ao ser exibida a pergunta " Emitir Pedido? ", aperte a tecla Enter ou S para emitir o pedido incluso ou N para não emitir.
O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: |
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