Manual | Como Emitir Nota Fiscal Restituição ICMS ST Integral Varejo
Manual: Emissão de Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST Integral Varejo
Sistema: Integral Varejo
1 - Verificando as Regulamentações
Com a publicação do Decreto 47.547 os contribuintes passam a ter que realizar mensalmente uma “apuração” dos preços de venda praticados dos produtos sujeitos ao ICMS ST. O valor do imposto referente à restituição do ICMS ST corresponderá à aplicação da alíquota estabelecida para as operações internas sobre a diferença entre o valor de venda ao consumidor final e o valor da base de cálculo presumida do ICMS ST da mesma mercadoria constante do documento fiscal que acobertou sua entrada.
Após a apuração dos valores, o contribuinte deverá emitir uma nota fiscal, tendo como destinatário o seu próprio estabelecimento, seguindo as especificações contidas no decreto, e enviar essas informações junto as declarações acessórias para a SEFAZ.
OBSERVAÇÕES:
Na hipótese em que houver valores de ICMS ST a restituir, o contribuinte deverá emitir na nota fiscal o valor a ser restituído a título de ICMS ST e outra linha com o valor a ser complementado ao FEM.
Em caso de dúvida quanto aos códigos e informações a serem informadas na nota fiscal, o contador da empresa deverá ser consultado.
2 - Emitindo a Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST
IMPORTANTE:
Antes de emitir a nota fiscal de restituição de ICMS, o campo CL/For/Lj do cadastro de CFOP deverá estar parametrizado para F de fornecedor. Para mais informações de como alterar o cadastro de CFOP, consulte o documento: "Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral Varejo? ".
Como a nota deverá ser emitida para a própria loja, deverá existir, previamente, o cadastro da loja como fornecedor.
Pré-requisitos
-
O CFOP 1603 deve estar com o campo CL/For/Lj parametrizado com F (Fornecedor)
-
A loja deve estar cadastrada como fornecedora
Rotina: | Complemento ICMS / IPI |
---|---|
Programa: | MOV011 |
Localização: | Administração Materiais / Movimentações / Inclusão / Complemento ICMS - IPI |
Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão da NF-e de Complemento de ICMS.
Passo a Passo
-
Acesse o programa
MOV011
. -
No campo
Tipo Compl
:-
Informe:
A
(Complemento de Ajuste) -
Deixe os dois próximos campos como
N N
-
-
Preencha os seguintes campos:
-
CFOP:
1603
-
CST:
090
-
Emi.Danfe:
S
-
-
No campo Fornec, informe o código da própria loja (como fornecedor).
-
Na tela seguinte (Nota de Origem), pressione
Esc
para ignorar. -
Na tela de valores:
-
O sistema preencherá automaticamente:
-
Opcionalmente:
-
No campo
Tp.Pag
, informe:-
V
para à vista -
P
para a prazo -
S
sem pagamento
-
-
Confirme o ajuste com Enter ou S
-
O sistema solicitará a Observação para o Registro C197:
Continue pressionando Enter
até confirmar a emissão da NF
- Ao confirmar a primeira tela de dados, o sistema irá para a tela de INFORMAÇÃO/OBSERVAÇÃO e apresentará a numeração da nota emitida no campo Doc na parte superior da rotina.
- No campo Inf/Obs, informe o código da observação referente ao ajuste de crédito ou pressione a tecla F2 para consultar as opções cadastradas no sistema. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral Varejo? ".
-
Pressione
Esc
para sair da rotina
3 - Verificando as Gravações da Nota Fiscal
3.1 - Gravação da DANFE
Natureza da Operação | Deverá conter a seguinte descrição: Restituição de ICMS ST - Aspecto quantitativo. |
---|---|
CFOP: | Deverá conter o CFOP 1603. |
Dados do Produto | Deverá conter uma linha com o valor a ser complementado a título de ICMS ST e em outra linha com o valor a ser complementado ao FEM. |
Informações Complementares: | Deverá conter o período de apuração do imposto ao qual a complementação se refere. |
Campos Proprios | Neste campo é vedado o destaque do imposto, ou seja, ficará vazio. |
3.2 - Gravação do Ajuste na Consulta no Livro Fiscal
Rotina: | Entrada - Consulta |
---|---|
Programa: | FIS352 |
Localização: | Administração Fiscal / Manutenção Entradas / Consulta |
Para consultar o Livro de Entrada, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal Integral Varejo? ".
-
A nota deverá aparecer com situação T (Ajuste)
3.3 - Gravação do Ajuste no Relatório do Livro Fiscal
Rotina: | Emissão de Livro de Entrada |
---|---|
Programa: | FIS087 |
Localização: | Relatórios / Fiscais / Livro Fiscal Entradas |
-
A nota de ajuste com CFOP 1603 não move valores para o livro
- Os valores devem ser lançados como Outros Créditos no DAPI
- Para gerar o Livro Fiscal de Entrada, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entradas Integral Varejo? ".
- No exemplo abaixo, observe que a nota de ajuste com o CFOP 1603 não moveu valores para o livro, ressaltando que os valores deverão ser lançados na linha de Outros Créditos no DAPI (para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Configurar Linhas DAPI Referente Decreto 47.547 ICMS ST Integral Varejo? ").
3.4 - Gravação o Movimento da Nota Fiscal de Ajuste na Rotina do Sped
Rotina: | Entradas / Saídas |
---|---|
Programa: | SPD054 |
Localização: | Administração Fiscal / Manutenção Sped / Nota Fiscal |
Para consultar uma nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, informe os dados da nota que deseja consultar, conforme o exemplo abaixo.
-
Situação da nota no SPED:
08 (Regime Especial)
-
Os valores de ICMS estarão apenas no Registro C197
3.5 - Gravação do Registro C197
-
Gerado automaticamente com base no código de ajuste
MG11000015
🔍 Emitindo relatório de conferência
Rotina: | Ajuste de Itens |
---|---|
Programa: | SPD028 |
Localização: | Administração Fiscal / Manutenção Sped / Ajuste de Itens |
Para gerar o relatório ajuste de itens, acesse a localização citada acima.
Passos:
-
Informe a loja, mês/ano e pressione F5
-
Na tela de emissão:
-
Cod. Ajuste: deixe em branco ou filtre
-
Tipo de Geração:
A
(Arquivo) ouI
(Impressora) -
Informe o nome do spool
-
-
Pressione
Enter
ouS
para confirmar -
Para visualizar:
-
Pressione
F8
e informe o nome
-
Para gerar PDF: pressione P
(será salvo em /u/rede/rel-pdf
)
É possível também fazer a consulta do lançamento do Ajuste C197 direto na rotina Ajuste de Itens, no qual deverá inserir os dados referente a nota fiscal emitida.
4 - Exemplos dos Arquivos Gerados
Abaixo segue os exemplos de como ficará a gravação nos Registros do Sped Fiscal, referente a emissão da Nota de Complemento de ICMS ST.
Registro C195
Registro C197
Apuração do ICMS
ICMS ST
Detalhamento dos Ajustes no Livro Fiscal
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