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Manual - Faturar vários pedidos de uma nota

 

Módulo

OP

Rotina

PEDIDO DE VENDA

Autor

Eduardo Coutinho

Data / Versão

15/06/2026 — v1.0

 

Caminho

OP → Pedido → Venda

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O Que É

Permite faturar vários pedidos de venda de um mesmo cliente em uma única nota fiscal, agrupando-os no momento do faturamento. É útil para consolidar pedidos do mesmo destinatário, evitando a emissão de várias notas separadas.

Como Acessar

Acesse o menu OP → Pedido → Venda. A tela exibirá a listagem dos pedidos de venda já cadastrados (caso existam).

Passo a Passo

1.     Cadastre ou abra os pedidos de venda do cliente. Ao criar um pedido pelo botão “+” (Adicionar novo pedido) e salvar, ele fica com o status “Em aberto”.

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2.     Para cada pedido que deseja faturar, abra-o pelo ícone de lápis (editar) e clique em “Salvar para Faturamento”. O status muda para “Pendente de Faturamento”, que é o necessário para faturar mais de um pedido na mesma nota.

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3.     Com todos os pedidos no status “Pendente de Faturamento”, clique no ícone de lupa e filtre pelo nome do cliente e pelo status “Pendente de Faturamento”.

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4.     Com o filtro correto aplicado, aparecerão caixas de seleção (check-boxes) ao lado de cada pedido. Marque os pedidos desejados.

5.     Clique no botão azul “Faturar”. Todos os pedidos selecionados serão enviados para a criação da nota fiscal.

Observações Importantes

        Os pedidos só podem ser faturados juntos se estiverem cadastrados para o mesmo cliente/destinatário. Pedidos de clientes diferentes não podem ser agrupados na mesma nota.

        O botão “Faturar” só aparece quando os pedidos estão corretamente filtrados pelo cliente e pelo status “Pendente de Faturamento”. Se o filtro não estiver correto, o botão não será exibido.

 

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