Manual | Configurar Alíquota ICMS Interestadual Integral
Configurando a Alíquota de ICMS Interestadual no Sistema Integral
Observações:
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Uma vez realizada a vinculação por Estado e Tributação, essa valerá para todos os itens com a mesma tributação. Lembrando que, deve-se realizar a vinculação para todas as tributações existentes no cadastro e para cada Estado de Destino
1- Preenchendo Tabela de Estado/Tributação
Rotina: | Estados/Tributação |
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Programa: | CBA882 |
Localização: | Cadastros Básicos / Tabelas / Estado - Tributação / Emissão de Nota / Manutenção |
Para preencher a tabela de estado/tributação, acesse a localização citada acima.
Tabela Origem X Destino
1.1 - Exemplo 01
Em MG o item abaixo é ST (F) com alíquota de ICMS a 18%, mas quando se realiza a venda para SP, conforme especificado na tabela Origem x Destino, esse item passa a ter tributação interestadual de ICMS a 12%.
Vinculação por Estado/Tributação
Pressione a tecla F2 para escolher a Filial.
Escolhendo Filial
Deverá ser vinculado a Tabela, onde as vendas cujo estado de Origem MG para Destino SP e as tributações e alíquotas respectivas.
1.2 - Exemplo 02
Em MG o item abaixo é tributado (B) com alíquota de ICMS a 18%, mas quando se realiza a venda para SP, conforme especificado na tabela Origem x Destino, esse item passa a ter tributação interestadual de ICMS a 12%.
Vinculação por Estado/Tributação
Deverá ser vinculado a Tabela, onde as vendas cujo estado de Origem MG para o Destino SP e as tributações e alíquotas respectivas.
Observação:
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Pode-se observar que o sistema trouxe automáticamente a tributação e alíquota configurada no exemplo acima.
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