Dúvida | Como Solucionar Rejeição 602 603 Total PIS COFINS Difere Somatório Itens Sujeitos ICMS Integral?
Dúvida:
Como Solucionar a Rejeição 602 e/ou 603 que consiste na Diferença do Total do PIS e/ou COFINS e o Somatório dos Itens sujeitos ao ICMS no Sistema Integral?
Normalmente as rejeições 602 e/ou 603 ocorrem devido a soma do PIS e/ou COFINS dos itens não corresponderem com o total do PIS e/ou COFINS informado na NF-e. Desta forma se no arquivo XML foi informado um valor no campo vPIS e a soma desse campo de todos os itens não resultar em um valor igual, consequentemente a nota será rejeitada. Esse erro geralmente ocorre devido a determinados itens da nota fiscal estarem tributados de PIS e/ou COFINS e gerando algum CST como:
- 04 - Operação Tributável Monofásica - Revenda Alíquota Zero;
- 06 - Operação Tributável Alíquota Zero;
- 07 - Operação Isenta;
- 08 - Operação sem Incidência da Contribuição;
- 09 - Operação com Suspensão da Contribuição
Exemplo: Foi realizada a emissão de uma NF-e com dois itens informados, sendo que somente um item teve o valor do PIS calculado em R$ 0,82 e ao final foi informado no Total do PIS o valor de R$ 1,64. Sendo a soma do Valor do PIS de todos os itens R$ 1,64, a NF-e será rejeitada pelo motivo 602.
Observação: Para visualizar o arquivo XML siga as orientações do documento de Dúvida | Como Visualizar Dados XML Novo NF-e?, caso possua o Novo NF-e da Avanço.
As imagens a seguir mostram o erro:
Sumario:
Solução:
É necessário verificar e refazer o somatório do valor do PIS de todos os itens e corrigir o Valor informado nos totais da NF-e. Há uma tolerância para mais ou para menos de RS 0,01 de diferença do valor calculado sem fazer aproximações. Após identificado o item que contém base de cálculo PIS e/ou COFINS e possui um CST que não seja tributado. Deve corrigir a tributação de incidência de PIS e COFINS do Item, a seguir deverá reprocessar o movimento da nota fiscal, e reenviá-la para autorização.
1 - Identificar Itens na Nota Fiscal
Como foi dito anteriormente é necessário identificar na nota fiscal emitida o item que consta base de cálculo de PIS e/ou COFINS e que o CST não confere com o de Incidência.
Para identificar o Item que possui incidencia de tributação diferente do CST informado na movimentação da nota fiscal, realize a emissão do relatório seguindo as orientações do documento: Dúvida | Como Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral?.
Observe que o Item acima 3/1 ETIQ FRANKLIN está com o código CST 04 (Operação Tributável Monofásica - Revenda Alíquota Zero), mas possui base de cálculo e aliquotas em sua movimentação.
2 - Correção de Cadastros
Deverá conferir a incidencia de PIS/COFINS e o CST contido no Item e consequentemente ajustadar os campos destacados. No exemplo acima, o item estava com o campo In.PIS/COFINS definido como SS (Sim) e com um CST - PIS definido como 04 (Indicando não incidência).
Para corrigir a tributação de incidência do item e o CST siga as orientações do documento de Dúvida | Como Alterar Tributação PIS COFINS CST Individual Cadastro Produto Integral?
3 - Correção de Cadastros na Nota Fiscal
| Rotina: | Altera Movimento por Faixa |
|---|---|
| Programa: | SPD313 |
| Localização: | SPED - EFD / Ferramentas / Altera por Faixa |
Acesse a localização citada acima para rodar a rotina Altera Movimento por Faixa que irá fazer a correção de cadastros na nota fiscal emitida.
Altere somente os campos em destaque na imagem abaixo e os outros pressione ENTER.
Informações importantes sobre os campos acima:
| Ent/Saída: | Informe se a nota é de entrada ou saída. |
| Movimento: | Informe o movimento da nota. |
| Faixa Doc: | Informe o número da nota que está sendo corrigida. |
| PIS.COF.NF: | Marque com um X para indicar que vamos fazer correções nesse campo na nota. |
4 - Corrige NF-e
| Rotina: | Manutenção em Arquivos |
|---|---|
| Programa: | SPD130 |
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D NFe -ECD / NFe / Manutençoes / Corrige |
Acesse a localização citada acima para corrigir a nota fiscal e siga as orientações do documento Dúvida | Como Executar Rotina Corrige Manual NF-e Pendentes Integral?.
5 - Enviando NF-e para o Tramitador
| Rotina: | Envia |
|---|---|
| Programa: | SPD113 |
| Localização: | Administração de Materiais / Tabelas / S.P.E.D NFE - ECD / NFE / Envios / Nota Fiscal Eletrônica |
Acesse a localização citada acima para realizar o reenvio da NF-e para o TNFE e siga as orientações do documento Dúvida | Como Enviar NF-e Tramitador Integral?.
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